Wiley CIA備考精要

Wiley CIA備考精要 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

出版者:電子工業
作者:瓦萊布哈內尼
出品人:
頁數:186
译者:李海風
出版時間:2009-9
價格:29.00元
裝幀:
isbn號碼:9787121093197
叢書系列:
圖書標籤:
  • CIA
  • CIA
  • 注冊內部審計師
  • 內部審計
  • 審計
  • Wiley
  • 備考
  • 教材
  • 職業認證
  • 金融
  • 會計
  • 管理
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具體描述

《Wiley CIA 備考精要(1):內部審計活動在治理、風險和控製中的作用 實施內部審計業務》是Wiley CIA 考試用書的精要版,包含瞭內部審計活動在治理、風險和控製中的作用,以及實施內部審計業務兩個科目的內容。《Wiley CIA 備考精要(1):內部審計活動在治理、風險和控製中的作用 實施內部審計業務》是按照國際內部審計師協會發起的CIA各科考試要求編寫的,包含瞭CIA考試所測試的大量知識和技能。《Wiley CIA 備考精要(1):內部審計活動在治理、風險和控製中的作用 實施內部審計業務》的特色是以提綱要點的形式編寫,內容簡潔明瞭,方便學習和查閱。《Wiley CIA 備考精要(1):內部審計活動在治理、風險和控製中的作用 實施內部審計業務》可作為CIA考生的備考用書,因其內容精煉、便於攜帶,特彆適閤經常齣差的CIA備考人員。

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Wiley CIA Exam Review Focus Notes: Conducting the Internal Audit Engagement

著者簡介

圖書目錄

第1部分 內部審計活動在治理、風險和控製中的作用第1章 遵循IIA屬性標準(15%~25%) 管理內部審計職能 《內部審計專業實務標準》 IIA屬性標準 IIA《道德規範》第2章 建立以風險為導嚮的計劃,確定內部審計活動的優先順序(15%~25%) 管理內部審計活動 計劃 溝通和批準 資源管理 政策和程序 協調 嚮董事會和高層管理者報告第3章 瞭解內部審計活動在組織的治理中的角色(10%~20%) 工作性質 風險管理 控製 治理第4章 內部審計活動的其他角色和職責(0~10%) 職業道德/閤規性 行為規範的內容範例 IIA的工作標準第5章 治理、風險和控製知識要素(15%~25%) 公司治理原則 可以選擇的控製框架或模型 企業風險管理詞匯、概念和技術 不同組織結構下的風險/控製意義 不同領導風格下的風險/控製含義 變革管理 衝突管理 管理控製技術 控製的類型第6章 業務計劃(15%~25%) 審計過程 審計規劃 分析性復核 計劃重要性水平 詳細的風險評估 審計風險因素 確定審計目標和審計範圍 審計工作方案 對審計工作進行規劃 IIA的工作標準 附錄 2002年發布的《薩班斯-奧剋斯利法案》 詞匯錶 第2部分 實施內部審計業務第1章 實施業務(25%~35%) 審計日程錶 審計監督 收集數據和信息 評價審計證據 編製和復核審計工作底稿 審計報告 IIA的工作標準第2章 實施具體業務(25%~35%) 實施確認業務 實施谘詢業務第3章 監控業務成果(5%~15%) 審計監控和後續跟進 IIA的工作標準第4章 舞弊知識基礎(5%~15%) 發現抽樣 訊問技術 取證審計 舞弊類型 舞弊的風險因素、紅旗標誌和徵兆 舞弊者的行為和特徵 將分析性關係綜閤到舞弊發現當中 利用計算機來分析舞弊和犯罪數據第5章 業務工具(15%~25%) 抽樣 統計分析 數據收集工具和技術 分析性復核技術 變量分析 觀察、非乾擾性測量和日常記錄 問題解決與決策製定 風險與控製自我評估 計算機化審計工具和技術 包含流程圖的過程描繪詞匯錶
· · · · · · (收起)

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