审计学

审计学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

出版者:上海财大
作者:李敏
出品人:
页数:412
译者:
出版时间:2009-7
价格:36.00元
装帧:
isbn号码:9787564205294
丛书系列:
图书标签:
  • 审计
  • 审计学
  • 财务审计
  • 内部控制
  • 风险管理
  • 会计
  • 经济学
  • 管理学
  • 职业道德
  • 公司治理
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具体描述

《审计学》以新的中国注册会计师执业准则体系为指导,全面系统地介绍审计学科的理论体系、知识要点与审计实务应用,包括审计的概念、性质、特点、分类,以及审计循环、审计程序、审计操作要点和操作方法等,具体介绍了审计准则、审计证据、审计记录、审计方法、审计测试、各个审计循环的审计要点与主要内容,展开介绍了销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金循环的符合性测试与实质性测试以及特殊项目审计要求,最后介绍审计报告编制规范、审阅业务与服务业务规范等,旨在为会计和审计专业的学员以及审计人员奠定一个较为扎实的审计基础,树立起依法审计的观念。

作者简介

目录信息

编写说明第一章 审计概论 第一节 审计概念与审计特点 第二节 审计分类与审计内涵 第三节 审计模式与审计发展 第四节 审计过程与审计循环 第五节 注册会计师审计及其管理 思考与练习第二章 审计准则总论 第一节 审计准则概述 第二节 执业准则体系 第三节 鉴证业务基本准则 第四节 质量控制准则 思考与练习第三章 审计目标与审计计划 第一节 审计目标概述 第二节 审计计划 第三节 审计重要性与审计风险 第四节 审计业务约定书 思考与练习第四章 审计证据与审计工作底稿 第一节 审计证据概述 第二节 审计证据分类 第三节 审计证据质量 第四节 审计工作底稿 思考与练习第五章 审计方法 第一节 审计方法概述 第二节 测试法 第三节 审查法 第四节 核实法 第五节 分析法 思考与练习第六章 内部控制与审计鉴证 第一节 内部控制概述 第二节 内部控制规范 第三节 内部控制应用 第四节 内部控制评价 第五节 内部控制鉴证 第六节 内部控制测试 思考与练习第七章 销售与收款循环审计 第一节 销售与收款循环审计概述 第二节 符合性测试运用 第三节 实质性测试运用 第四节 相关账户审计 思考与练习第八章 购货与付款循环审计 第一节 购货与付款循环审计概述 第二节 符合性测试运用 第三节 实质性测试运用 第四节 相关账户审计 思考与练习第九章 生产循环审计 第一节 生产循环审计概述 第二节 符合性测试运用 第三节 实质性测试运用 第四节 相关账户审计 思考与练习第十章 筹资与投资循环审计 第一节 筹资与投资循环审计概述 第二节 符合性测试运用 第三节 实质性测试运用 第四节 相关账户审计 思考与练习第十一章 货币资金循环审计 第一节 货币资金循环审计概述 第二节 符合性测试运用 第三节 实质性测试运用 第四节 相关账户审计 思考与练习第十二章 特殊项目审计 第一节 特殊项目审计概述 第二节 期初余额审计 第三节 会计政策审计 第四节 债务重组审计 第五节 非货币交易审计 第六节 关联交易审计 第七节 或有事项审计 第八节 期后事项审计 第九节 持续经营审计 思考与练习第十三章 审计报告 第一节 审计报告概述 第二节 审计报告基本要素 第三节 非标准审计报告 第四节 审计报告编制要求 思考与练习第十四章 审阅业务与服务业务 第一节 财务报表审阅业务 第二节 对财务信息执行商定程序业务 第三节 代编财务信息业务 思考与练习
· · · · · · (收起)

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