2007年注册会计师考试同步辅导DVD-审计(轻松过关系列之五)

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isbn号码:9787880158052
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具体描述

《2007年注册会计师考试同步辅导DVD-审计(轻松过关系列之五)》图书内容概述 一、 审计理论基础与职业道德:构建坚实的专业根基 本光盘课程系统深入阐述了注册会计师审计理论的基石。内容涵盖审计的本质、目标、基本原则以及审计在现代经济活动中的地位与作用。重点解析了中国注册会计师职业道德守则,强调了独立性、客观性、专业胜任能力和保密义务的重要性。通过大量案例分析,帮助学员理解如何在实际业务中恪守职业道德,防范舞弊与利益冲突。 模块细分与核心要点: 审计概述: 审计的定义、目标、分类(财务报表审计、内部控制审计等)。 职业道德与独立性: 独立性的重要性、威胁与防范措施、专业怀疑态度的培养。 审计法律法规框架: 涉及的法律基础,如《公司法》、《会计法》及相关司法解释对审计工作的影响。 二、 风险导向审计思路与重要性/错报风险评估:审计的核心方法论 本部分是整个审计课程的技术核心,完全围绕风险导向审计(Risk-Based Audit)的理念展开。学员将学习如何系统地识别、评估和应对财务报表重大错报风险。 详细内容涵盖: 1. 了解被审计单位及其环境: 深入讲解了理解行业特征、监管环境、经营目标、内部控制结构的重要性。如何通过访谈、分析程序和观察来获取充分、适当的审计证据。 2. 内部控制的理解与评价: 详细拆解了COSO内部控制框架的五个组成要素(控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控)。学员将学习如何初步评估内部控制的有效性,并据此确定进一步审计程序的范围。 3. 重大错报风险的识别与分析: 区分固有风险和控制风险。掌握如何运用风险矩阵,评估特定账户和交易层次的重大错报风险。 4. 重要性概念的运用: 讲解了整体重要性(Planning Materiality)和特定项目重要性的确定方法,包括基于收入、资产、利润等基准的计算公式和专业判断。理解重要性在规划和执行审计中的动态调整作用。 三、 审计证据的获取与评价:实务操作的关键步骤 本章节侧重于审计证据的性质、充分性和适当性。这是决定审计结论是否可靠的直接依据。 核心内容板块: 证据的类型与可靠性排序: 比较分析外部直接获取的证据(如银行询证函)与内部生成的证据(如内部记录)的可靠性差异。 具体的审计程序: 详述了各类程序的技术要点,包括: 函证程序(Confirmation): 银行、客户、供应商函证的设计、发送、接收和结果分析。 分析程序(Analytical Procedures): 如何设计和执行预期程序与程序性分析,识别异常波动。 实地盘点与监盘: 存货、固定资产的监盘程序与记录的核对。 细节测试: 抽取样本、执行截止性测试、重述测试等。 利用专家工作与内部审计成果: 在何种情况下可以信赖第三方专家的报告,以及如何评价内部审计部门的工作质量,以决定是否将其工作纳入审计范围。 四、 特定领域审计技术:针对高风险交易的深入剖析 课程针对财务报表中常见的、高风险的交易和账户余额,提供了专项的审计策略。 1. 收入与应收账款审计: 重点关注收入确认时点、是否存在虚构交易、坏账准备计提的充分性。讲解了“函证+截止性测试”的组合应用。 2. 存货与采购成本审计: 涉及存货循环的监盘记录、发出和验收入库单据的检查,以及成本结转的合理性验证。 3. 资产负债表项目(如固定资产、长期负债): 关注资本化支出与费用化支出的区分、折旧摊销方法的适当性,以及或有负债的披露是否完整。 4. 特殊项目处理: 如关联方交易的识别、披露的充分性,以及合并报表底稿的审查要点。 五、 审计结论的形成与报告:审计工作的最终交付 本部分聚焦于审计师如何根据已获取的证据形成最终意见,并出具标准或非标准的审计报告。 关键知识点: 审计结论的综合与证据充分性判断: 如何权衡支持性证据与相反证据,确定总体错报是否已得到合理保证。 审计报告的标准格式与要素: 详细解析了标准无保留意见报告的各项要素(标题、意见段、基础段、关键审计事项等)。 非标准意见的类型与出具条件: 区分保留意见、否定意见(不一致意见)和无法表示意见的触发条件、出具的语境及其对报告使用者的影响。 管理建议书(MDR): 在审计过程中发现的内部控制缺陷、管理建议及沟通的重要性。 教学特色与辅导优势(系列整体设计理念的体现): 本辅导DVD旨在通过清晰的逻辑结构和丰富的实务案例,将复杂的审计准则转化为易于理解的操作流程。课程设计侧重于“为什么做”与“怎么做”相结合,强化风险意识和职业判断能力的培养,确保学员能够系统掌握2007年注册会计师考试大纲中对审计实务的要求,顺利通过考试。所有讲解均严格对标当年CPA考试的知识点分布和考核深度。

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目录信息

读后感

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我一直觉得,注册会计师考试的审计科目,最考验的就是大家对细节的把握能力和逻辑推理能力。在学习之前,我常常会在一些概念上打转,总觉得理解得不够深入。但是,当我开始接触到这个视频课程后,我的备考思路有了很大的转变。老师在讲解的时候,非常注重逻辑的梳理和知识点的串联,他会从宏观的审计目标出发,然后逐步细化到具体的审计程序和方法。我特别喜欢他对于“审计证据”的讲解,通过不同的审计证据类型,以及如何获取和评价这些证据,让我对审计的证据基础有了更深刻的认识。而且,视频中还穿插了一些对于实际审计案例的分析,这让我在理论学习的同时,也能感受到审计工作在实践中的应用。这种理论与实践相结合的学习方式,让我觉得备考更加有针对性,也更有成就感。

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说实话,审计这门课,刚开始接触的时候,脑子里就是一团乱麻。各种准则、各种程序,感觉像是天书一样。但是,当我开始看这个视频的时候,情况就完全不一样了。老师的讲解,就像是把这些复杂的概念一点一点地剥开,然后用非常易于理解的方式呈现出来。我印象最深刻的是关于“实质性程序”的讲解,之前我总觉得它很抽象,但老师通过大量的案例分析,把如何设计和执行实质性程序讲得透彻明白。特别是对于风险导向审计理念的贯穿,让我明白了审计工作不仅仅是机械地执行程序,更重要的是要识别和评估风险,并针对性地开展审计。视频的画面也很清晰,声音也很洪亮,完全不会影响学习效果。我甚至还会时不时地暂停下来,记录下一些关键的要点和老师的提示。这种沉浸式的学习体验,让我觉得备考过程不再枯燥乏味,反而有了一种“闯关升级”的乐趣。

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审计这门科目,对我来说,最大的挑战就是那些晦涩难懂的审计准则和大量的专业术语。一开始,我甚至有点打退堂鼓。但是,当我打开这个视频的时候,我发现我的顾虑完全是多余的。老师的讲解方式非常有条理,他会把每一个知识点都讲得很透彻,而且还会用一些生动的例子来辅助理解。比如,在讲解“内部控制”的时候,老师就用了一个非常贴切的比喻,让我一下子就明白了内部控制的重要性以及它的不同组成部分。而且,视频的制作也很精良,画面清晰,声音也很流畅,完全不会出现卡顿或者模糊的情况,这让我在学习的时候能够保持高度的专注。每次看完一个章节,我都会感觉自己对审计知识的掌握又进了一步,信心也大大增强了。

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在审计备考的过程中,我一直觉得我最需要的是一个能够清晰梳理知识脉络,并且能将复杂概念变得简单易懂的学习工具。而这个视频,恰恰满足了我的需求。老师的讲解非常细致,他会一层一层地剥开复杂的审计程序,并且用通俗易懂的语言进行解释。我尤其对视频中关于“风险评估”的讲解印象深刻,老师通过大量的案例分析,将风险评估的每一个步骤都讲得清清楚楚,让我能够清晰地理解如何识别、评估和应对审计风险。而且,视频的节奏也很好,不会让人觉得太快或者太慢,能够让学员有足够的时间去思考和消化。看完视频后,我还会自己动手去梳理知识点,形成属于自己的学习笔记。这种主动的学习方式,让我对审计知识的掌握更加牢固。

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最近终于把2007年注册会计师考试审计科目的备考视频看完了,说实话,这个过程充满了挑战,但也收获颇丰。审计这门课,在我看来,就像是在侦探小说里寻找蛛丝马迹,需要严谨的逻辑、细致的观察,以及对各种规则的深刻理解。那些曾经让我头疼不已的审计程序、风险评估、内部控制的讲解,在反复观看和思考之后,也渐渐变得清晰起来。我尤其喜欢其中对于一些复杂概念的拆解和类比,比如将风险评估比作“防患于未然”,将审计证据的比喻成“证据链”,这些生动的比喻让我在理解上少走了很多弯路。而且,视频中老师的讲解节奏也恰到好处,不会过于仓促,给足了学员思考和消化吸收的时间。每次看完一个章节,我都会尝试去回忆和梳理,将知识点串联起来,形成一个整体的框架。这种循序渐进的学习方式,让我感觉自己不是在被动地接受信息,而是在主动地构建知识体系。虽然考试还没到,但我已经能感觉到自己审计知识储备的提升,信心也随之增强了不少。

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