圖書標籤: 審計 內部控製理論 內部審計
发表于2024-12-24
基於風險管理的企業內部控製框架構建 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
《基於風險管理的企業內部控製框架構建》內容簡介:2008年,財政部、證監會、審計署、銀監會.保監會五部委聯閤發布瞭《企業內部控製基本規範》,2009年7月l日起實施。《基於風險管理的企業內部控製框架構建》在該規範的基礎上,結閤美國COSO委員會發布的《內部控製整體框架》和《餘業風險管理整體框架》,以內部環境、標設定、風險識彆、風險評估、風險控製、控製活動、信息與溝通、監控八要素為基礎構建瞭基於風險僻理的企業內部控製框架。
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