Tolley's Tax on Business Profits

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出版者:Tottel Publishing
作者:David Smailes
出品人:
页数:730
译者:
出版时间:1998-1
价格:USD 118.00
装帧:Paperback
isbn号码:9781845926960
丛书系列:
图书标签:
  • Taxation
  • Business Tax
  • Corporate Tax
  • UK Tax
  • Profit Tax
  • Tolley's
  • Accounting
  • Finance
  • Tax Law
  • Business Law
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具体描述

《盈利之道:企业税务规划与管理实务指南》 《盈利之道》是一本面向广大企业经营者、财务管理者以及税务从业人员的深度实务指南。本书旨在帮助读者全面理解企业经营过程中所涉及的各类税务问题,并提供系统化的解决方案,以期在合法合规的前提下,最大化企业利润,降低税务风险。 本书并非一本简单的税法条文汇编,而是聚焦于企业在实际运营中遇到的核心税务挑战,并结合最新税收政策与司法实践,提供具有前瞻性和可操作性的指导。我们的目标是让读者能够清晰地认识到税务在企业战略决策中的重要作用,并将税务管理从被动的合规要求转变为主动的利润增长引擎。 核心内容模块: 第一部分:企业所得税基础与核心策略 企业所得税的缴纳基础与计算方法: 详细解析企业所得税的征税对象、应纳税所得额的确定(收入总额的构成、各项扣除的范围与标准)、税率适用以及亏损弥补等基本概念。我们将通过丰富的案例,帮助读者理解复杂的计算逻辑,避免常见的错误。 收入确认与成本费用扣除的税务优化: 深入探讨不同类型收入(销售收入、劳务收入、投资收益、资产处置收益等)的税务确认时点与方法。重点分析各项成本(营业成本、销售费用、管理费用、财务费用)和费用(广告费、研发费用、职工薪酬、业务招待费等)在税务上的允许扣除原则、限额以及注意事项。我们将提供具体的财税处理技巧,帮助企业合法地实现费用效益的最大化。 资产税务处理与折旧摊销策略: 详细阐述固定资产、无形资产、长期待摊费用等资产在税务上的不同处理方式。分析不同折旧方法(直线法、加速折旧法等)在税收上的影响,以及如何根据企业实际情况选择最有利的折旧政策。重点讲解研发费用加计扣除等税收优惠政策的应用,助力企业科技创新。 投资收益与股息红利的税务考量: 剖析企业对外投资所产生的各类收益(股权投资、债权投资、联营投资等)的税务处理,包括股息红利、利息、资本利得等的征税规定。重点介绍集团内部股息红利免税、境外所得抵免等政策,为企业多元化发展提供税务支持。 第二部分:增值税与附加税费的精细化管理 增值税的纳税义务与计税方法: 全面梳理增值税的征税范围、纳税人类型(一般纳税人、小规模纳税人)以及计税方法(一般计税法、简易计税法)。详细讲解销项税额、进项税额的抵扣规则,特别是涉及不动产、固定资产、服务等复杂情况的进项税额抵扣。 增值税发票的合规使用与风险防范: 强调增值税发票在税务链条中的核心地位。详细介绍发票的开具、取得、保管、认证等全流程的规范要求,分析虚开、受票不实等常见发票风险,并提供相应的防范措施。 增值税优惠政策与退税机制: 介绍目前国家为促进特定行业发展、鼓励出口等出台的各项增值税优惠政策(如小微企业免税、特定行业优惠、出口退税等),并详细讲解不同情况下的退税流程和注意事项。 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计算与管理: 简要介绍与增值税、消费税等流转税相关的附加税费的征收依据、计算公式以及缴纳要求,帮助读者构建完整的流转税管理体系。 第三部分:特殊税务事项与风险控制 关联交易的税务审计与反避税: 深度解析关联交易的定义、识别方法以及税务风险。详细介绍税务机关对关联交易的转让定价监管,包括独立交易原则、成本分摊协议、利润分享协议等,并提供企业进行关联交易定价、申报的实务建议,帮助企业有效应对转让定价调查。 并购重组中的税务筹划与风险: 针对企业兼并、收购、分立、合并等重组活动,提供专业的税务筹划思路。分析不同重组模式下的税务影响,包括股权转让、资产转让、债务重组等,并重点讲解资产重组和股权激励的税务优惠政策应用。 境外投资与“走出去”税务指南: 为积极拓展国际业务的企业提供境外投资的税务指引。详细讲解对外投资所得的税收待遇、税收协定及避免国际重复征税的措施、境外所得抵免等,以及反避税的国际趋势。 税务稽查与风险应对: 详细介绍税务稽查的流程、重点关注领域以及企业在稽查中的权利与义务。提供应对税务稽查的策略和方法,包括证据收集、沟通技巧、补税与罚款的处理等,帮助企业最大程度地减少稽查带来的损失。 企业所得税汇算清缴与年度报告: 详细讲解企业所得税汇算清缴的准备工作、申报表填报要点、常见错误分析以及注意事项。指导读者如何顺利完成年度所得税申报,并规避潜在的税务风险。 第四部分:税务管理与数字化转型 构建企业内部税务控制体系: 强调建立健全的企业内部税务控制体系的重要性,包括明确税务管理职责、制定内部税务政策、完善税务流程、加强税务培训等,从源头预防税务风险。 利用税务软件与数字化工具: 介绍当前主流的税务管理软件和数字化工具,以及如何利用技术手段提高税务管理的效率和准确性。分析数据分析在税务筹划和风险预警中的作用。 最新税收政策解读与趋势分析: 关注国家最新发布的税收政策,并对未来税收政策的发展趋势进行预测和分析,帮助企业及时调整税务策略,抓住政策红利。 《盈利之道》通过理论与实践相结合的方式,力求为读者提供一个全面、深入、实用的税务管理工具箱。本书的语言力求简洁明了,避免过于学术化的表达,同时辅以大量的图表和实际案例,使复杂的税务概念易于理解和应用。我们相信,通过学习本书,企业将能够更自信地应对税务挑战,实现可持续、健康的盈利增长。

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