内部控制评价

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出版者:大连
作者:杨雄胜//夏俊
出品人:
页数:233
译者:
出版时间:2009-1
价格:32.00元
装帧:
isbn号码:9787806846506
丛书系列:
图书标签:
  • 内部控制
  • 风险管理
  • 审计
  • 合规
  • 财务管理
  • 企业管理
  • COSO框架
  • 内部审计
  • 控制评估
  • 治理
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具体描述

《内部控制评价:理论•实务•案例》主要研究内部控制评价的理论、方法及应用。《内部控制评价:理论•实务•案例》结合审计学、管理学等理论及其最新研究成果,按照内部控制评价的发展演变历史,详细阐述了要素评价模式、管理控制评价模式、持续改善的内部控制评价方法等评价方法的理论基础、技术方法,并结合案例详细说明其实际应用。《内部控制评价:理论•实务•案例》最后结合居于管理学理论前沿的战略理论的研究成果,对内部控制评价进行了展望。

作者简介

杨雄胜,南京大学会计学系主任、教授、博士生导师。主要研究领域为:内部控制、会计基本理论、财务管理、管理会计。已在《会计研究》、《财政研究》、《经济科学》、《经济学动态》、《经济理论与经济管理》、《中国经济问题》等杂志发表学术论文二百余篇。出版专著、主编教材十余部。主持国家自然科学基金和社会科学基金项目,承担了多项财政部会计重点科研课题。担任财政部企业内部控制标准委员会委员;财政部会计准则咨询专家;江苏省会计学会副会长。夏俊,高级会计师,工商管理学硕士,现任江苏省电力公司首席审计师;参与撰写了《企业财务管理探索丛书》,发表了《打造企业免疫系统》等论文:先后组织开展了《运用电子信息技术实施内部控制若干问题研究》等财政部重点科研课题,以及电网系统内的《公司内部控制评价体系建立与完善》、《新企业会计准则对公司的影响及对策研究》、《公司内部治理结构与审计》、《现代审计技术与方法在审计事务中的运用》等课题的研究,并多次获公司及系统内各项荣誉称号。

目录信息

第一章 内部控制评价原理 第一节 内部控制评价的历史发展 第二节 不同需求下的内部控制评价目标 第三节 内部控制评价标准模型 第四节 内部控制评价的作用第二章 审计评价模式 第一节 审计评价模式的发展及特点 第二节 评价程序及相关技术方法 第三节 案例——“爱劳自动化”材料采购业务的内部控制评价第三章 要素评价模式 第一节 结构评价模式 第二节 风险控制评价模式 第三节 要素评价模式的技术方法 第四节 案例——内部控制自我评估在宝钢的应用第四章 管理控制评价模式 第一节 管理控制评价模式概述 第二节 管理控制评价的评价程序 第三节 管理控制评价模式的几种实施途径 第四节 管理控制评价的技术方法——定性分析与定量分析 第五节 其他有借鉴价值的管理学上的评价方法 第六节 案例——亚新科公司内部控制评价体系的构建第五章 持续改善的内部控制评价方法——基于A公司实务 第一节 内部控制评价方法的发展和比较 第二节 持续改善的内部控制评价案例 第三节 持续改善的内部控制评价的创新之处第六章 内部控制评价的展望——战略内部控制评价 第一节 战略理论发展的轨迹 第二节 战略内部控制概述 第三节 战略内部控制的构建 第四节 战略内部控制评价 第五节 风筝理论——战略内部控制评价的实际运用参考文献
· · · · · · (收起)

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