审计学习题与指导

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出版者:浙江大学出版社
作者:浙江省中华会计函授学校 编
出品人:
页数:87
译者:
出版时间:2005-12
价格:9.00元
装帧:
isbn号码:9787308045636
丛书系列:
图书标签:
  • 审计
  • 审计学
  • 学习题
  • 练习题
  • 教材
  • 辅导
  • 会计
  • 财务
  • 高等教育
  • 考研
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具体描述

为配合浙江省中华会计函授学校与浙江经贸职业技术学院联办大专班开设课程的教学需要,我们组织有关人员针对学期配套使用的教材选编了《习题与指导(一)(马克思主义哲学、邓小平理论、财经应用写作教程、基础会计教程)》、《习题与指导(二)(经济法教程、金融学教程、经济数学基础)》、《习题与指导(三)(统计学、财务管理)》和《审计学习题与指导》。它们围绕着教材,深入浅出、简繁有度,注重能力、通俗易懂,供学生在平时的学习中训练使用,以帮助学生切实掌握课程的基本概念和基本原理,适合高等专科学校、成人高校、民办高校的学生使用。

审计学习指南:提升理解与实践的综合性读本 本书旨在为广大审计从业者、相关专业学生以及对审计领域有兴趣的读者提供一套系统、全面的学习资源。我们将审计的核心概念、基本原则、实务流程以及最新的发展动态娓娓道来,力求在帮助读者建立扎实理论基础的同时,也能有效提升其解决实际问题的能力。 本书核心内容概览: 第一部分:审计基础理论与概念解析 审计的定义、目标与重要性: 深入探讨审计的本质,明确其独立性、客观性原则,以及在维护市场经济秩序、提升企业公信力方面所扮演的关键角色。 审计基本假设与职业道德: 剖析审计工作的基石——独立性、诚信、保密、专业胜任能力等职业道德要求,以及审计师在执业过程中应遵循的基本假设。 审计风险与内部控制: 详细阐述审计风险的构成要素,如固有风险、控制风险和检查风险,并深入解析内部控制的重要性、组成部分及评价方法,理解内部控制对降低审计风险的关键作用。 审计证据与审计程序: 系统介绍审计证据的类型、充分性和适当性要求,并详细讲解获取审计证据的主要审计程序,如检查、观察、询问、函证、重新计算、重新执行和分析程序等,并结合案例说明各类程序的应用场景。 审计报告: 阐释不同类型审计报告的含义、格式及适用情况,包括标准无保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告、保留意见审计报告、否定意见审计报告和无法表示意见审计报告,帮助读者正确理解审计结论。 第二部分:审计实务流程与关键环节 审计准备与计划: 细致讲解审计项目的前期准备工作,包括了解被审计单位及其环境,识别和评估重大错报风险,确定审计的总体战略和具体审计计划,以及组建审计项目团队的考量。 风险评估与内部控制测试: 深入探讨如何根据风险评估结果设计和执行针对性的控制测试,以评价被审计单位内部控制的有效性,并据此调整实质性审计程序的性质、时间和范围。 实质性审计程序: 详细介绍针对财务报表各类认定(存在、完整性、权利与义务、列报与披露、准确性与计价、发生)设计的实质性程序,包括实质性分析程序和详细测试,并提供丰富的实操案例。 审计抽样: 讲解审计抽样的理论基础、抽样方法(如统计抽样和非统计抽样),以及如何确定样本量,确保抽样结果的代表性。 期后事项与持续经营: 阐述期后事项的识别、判断和审计处理,以及对被审计单位持续经营能力进行评价和披露的要求。 审计证据的归档与复核: 强调审计工作底稿的重要性,规范审计证据的记录、整理和归档,以及审计项目复核的程序与要求。 第三部分:特定领域审计与新兴问题探讨 收入与支出审计: 针对企业最关键的收入和支出循环,提供详尽的审计思路、风险点提示和实操指南。 存货、固定资产与金融工具审计: 针对资产负债表中重要的资产项目,深入分析其审计的难点和要点。 信息系统审计: 探讨信息技术环境下的审计挑战,以及如何对信息系统的一般控制和应用控制进行审计。 内部审计与管理审计: 介绍内部审计的定位、职能和方法,以及管理审计在提升企业管理效率方面的价值。 国际审计准则与中国审计准则的比较: 梳理国际审计准则(ISA)与中国注册会计师审计准则(CAS)的异同,帮助读者理解准则的演进和发展。 审计新技术与发展趋势: 关注大数据、人工智能等新兴技术在审计领域的应用,探讨其对未来审计模式的影响,并展望审计行业的发展方向。 本书特色: 理论与实践紧密结合: 在阐述理论知识的同时,辅以大量贴近实际的案例分析,帮助读者将理论知识融会贯通,应用于实际审计工作。 结构清晰,逻辑严谨: 全书按照审计工作的基本流程进行组织,内容层次分明,易于读者理解和掌握。 语言通俗易懂: 避免使用过于专业的术语,力求用清晰、准确的语言阐述复杂的审计概念,让不同背景的读者都能轻松阅读。 内容前沿,与时俱进: 紧跟审计准则的更新和行业发展趋势,及时反映最新的审计理念和技术应用。 通过本书的学习,读者将能够: 深刻理解审计的本质、目标和基本原理。 掌握审计工作的基本流程和关键环节。 提升识别和评估审计风险的能力。 熟练运用各种审计程序获取充分、适当的审计证据。 理解并能够撰写不同类型的审计报告。 认识到信息技术和新兴技术对审计工作的影响。 无论您是初学者还是希望深化理解的审计人员,本书都将是您审计学习道路上不可或缺的得力助手。

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读后感

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用户评价

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这本书的排版简直是一场视觉的灾难,每一个章节之间的过渡都显得那么突兀和生硬,仿佛是几个互不相干的讲义硬生生地拼凑在一起。我尤其想吐槽的是,那些理论概念的阐述部分,语言风格晦涩难懂,充满了生僻的术语,即便是学过基础课程的人,也得反复查阅才能勉强理解作者想要表达的意思。更别提那些所谓的“经典案例分析”,分析的角度极其单一,缺乏对现实复杂情况的深入剖析,读完之后感觉自己对实际操作中的陷阱和灰色地带依然一头雾水。仿佛作者只是机械地罗列了教科书上的定义,却没有真正融入实践的智慧。而且,书中那些为了充数而堆砌的图表,线条粗糙,数据标注不清,根本起不到任何辅助理解的作用,反而成了阅读的障碍。这种对读者体验的漠视,实在让人难以接受,感觉像是出版方急于占领市场份额,而疏于对内容质量的把关。我期待的是一本能够引导我深入思考、启发实践的书,而不是一本让人在阅读过程中不断产生挫败感的工具书。

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这本书的案例选择和设计逻辑,简直是脱离了当前商业环境的实际需求。当我翻阅到关于新收入准则的章节时,我发现它提供的练习情境大多是十年前的传统制造业场景,对于互联网、高科技服务业等新型经济形态下的复杂交易处理,几乎没有提及。这使得我在试图将书中学到的知识应用于我当前工作中的具体问题时,感到力不从心。例如,对于复杂的金融衍生工具的核算,书中只是用了一个极其简化的例子带过,核心的计量和确认难点完全没有触及,留下的全是问号。更令人费解的是,有些习题的参考答案与最新的监管要求存在微妙的偏差,虽然不是颠覆性的错误,但这种细微的、可能导致实际操作中产生合规风险的疏漏,对于一本学习指南来说是致命的。我希望看到的,是能够与时俱进,紧跟全球会计准则最新动态的深度解析,而不是一个停留在过去的老旧模型。

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坦率地说,这本书的章节结构安排,完全不符合一个学习者的认知曲线。它似乎更倾向于将所有知识点一股脑地灌输,缺乏渐进性和系统性。比如,风险管理和内部控制的模块,本应是建立在对财务报告循环有深刻理解之上的,但在书中,它们被提前放置在了基础核算流程讲解之前。这导致我在学习初期就不得不去啃那些抽象的治理概念,效果自然不佳,就像还没学会走路就要尝试跑起来一样,非常别扭。知识点之间的逻辑跳跃性太大,每翻过一页,我都需要花大量时间在脑海中重新构建知识的联系,这极大地拖慢了我的学习进度。一本好的学习资料应该像一位耐心的导师,引导学生从简单到复杂,层层递进,而不是像一本字典,把所有词条并列地堆砌在一起,任由读者自行摸索其中的关联。

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阅读体验方面,这本书的纸张质量和装帧设计都显得过于廉价,拿在手里没有分量感,很容易让人联想到那些速成的、追求低成本的出版物。装订线设计也有问题,当我试图将书本摊平以便于对照查阅时,书页总是合拢,很多中间位置的内容必须用力按压才能看清,这严重干扰了我的阅读专注度。在长时间阅读后,纸张散发出的那种刺鼻的油墨味,也让我的阅读过程变成了一种对嗅觉的考验。对于需要反复翻阅、长期使用的专业学习资料来说,书籍的物理形态和使用便捷性同样是衡量其价值的重要标准。这本书在实用性和耐用性上的不足,使得它在众多学习资源中,竞争力大大降低,实在让人难以产生长期珍藏和研读的欲望。

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这本书的“指导”部分,也就是习题解析,可以说是全书最薄弱的环节,简直是敷衍了事。很多关键步骤的推导过程被省略了,直接给出一个最终结果,这对于初学者来说是极其不友好的。当我遇到一个自己算不出答案的题目时,翻到解析部分,发现它只是简单地重述了题目中的某些数字,然后跳跃性地给出一个结论,完全没有解释“为什么”和“如何得出”这个结论。这让我感到非常沮丧,因为学习的精髓恰恰在于理解推导的过程和背后的原理,而不是简单地记住答案。如果只是为了核对答案,我完全可以去寻找更简洁的资源。我期待的是那种能够深入剖析错误思维路径、解释不同处理方法的详细论证,这本书提供的解析更像是对答案的复述,而不是真正的学习指导。

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