图书标签: 内部审计 布林克 审计 莫勒尔 审计学 经济管理 经典 @-TUFELibrary
发表于2024-11-25
布林克现代内部审计学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
《布林克现代内部审计学》是内部审计著作的开山之作。1942年,布林克的《现代内部审计学》第1版作为商业领导力方面的书籍出版,最新的第6版由美国著名内部控制及审计专家罗伯特t奠勒尔执笔。该书全面概括了现代内部审计的最新理念、内部控制,企业风险管理、公司治理等基本内容,并且深入透析了SOA时代的内部审计新规则,用大篇幅着重阐述了信息系统对于现代内部审计的影响,讨论了业务持续性计划和灾难恢复计划。软件能力成熟度模型、ITIL、持续性保障审计、XBRL和OLAP以及内部审计全球标准等最新内容。 该书对公司管理者。审计委员会成员,内部审计师、外部审计师、咨询师而言是一本极具价值的工作参考书,可作为广大CIA考生、CCSA考生准备考试的复习用书,也可作为内部审计人员后续职业教育参考用书。
罗伯特·R·莫勒尔(Robert R.Moeller)具有25年以上的内部审计从业经验,他为多家公司提供内部审计咨询服务,帮助他们建立内部审计职能,并担任过《财富500强》公司的审计主管。
莫勒尔在芝加哥大学取得财务专业MBA,工程学学位毕业。他曾经取得CPA、CISA、PMP·以及CISS[,等多项专业证书,并任职于均富《GrantThomton)会计师事务所,是分管信息系统审计的国内董事。他在这家事务所制定了事务所范围的审计程序并直接主管信息系统审计,且全权负责芝加哥办事处的信息系统咨询业务。
1989年,莫勒尔受聘于西尔斯·罗巴克公司,该公司由Allstate保险公司、迪安·维特公司、Discove信用卡公司以及西尔斯零售业务公司等多家机构组成。莫勒尔为该公司组建了首家公司信息系统审计职能,并就任该公司的审计主管,发起过无数的新业务。莫勒尔还是积极活跃于ILA和AICPA的专家,他是IIA芝加哥分会国际高级技术委员会主席,并且是AICPA计算机审计分会的主席。
1996年,莫勒尔建立了自己的公司——遵循和控制系统联合会,并在美国境内举办关于内部控制与公司治理主题的研讨会。在《萨班斯一奥克斯利法案》(SOA)出台前,他已在充分的讨论法案中的有关问题。他为EMC公司启动了新咨询业务,并作为咨询师和项目经理主攻电信行业,管理着覆盖全球的蜂窝电话财务系统项目。最近,他领导完成了一系列涉及制造业、金融业以及其他行业的SOA第404条款内控评审项目,并与整个内审行业保持着良好的联系。
罗伯特·莫勒尔和妻子生活在芝加哥地区,他们喜欢在夏天到密芝根湖划船,冬天到科罗拉多州和犹他州滑雪,并参加芝加哥的戏剧、歌剧以及音乐会。
紧跟内部审计变化的教科书。
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评分读翻译过来的书真是一件痛苦的事情~
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