内部审计

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出版者:中国财政经济出版社
作者:秦荣生
出品人:
页数:212
译者:
出版时间:2000-06
价格:23.00
装帧:平装
isbn号码:9787500546290
丛书系列:
图书标签:
  • 内部审计
  • 审计
  • 风险管理
  • 合规
  • 公司治理
  • 财务审计
  • 内部控制
  • 职业发展
  • 管理
  • 会计
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具体描述

作者简介

目录信息

第一章 内部审计概述
第一节 内部审计的产生和发展
第二节 内部审计的概念和特性
第三节 内部审计的目标和范围
第四节 内部审计的职能和作用
第五节 建立我国企业内部审计的必要性

第二章 内部审计程序和计划
第一节 内部审计程序
第二节 内部审计计划

第三章 内部控制的研究与评价
第一节 内部控制概述
第二节 内部控制的要素和环节
第三节 对内部控制的责任
第四节 内部控制的评价

第四章 财务审计
第一节 资产审计
第二节 负债审计
第三节 所有者权益审计
第四节 收入和成本费用审计
第五节 利润及其分配审计

第五章 经济效益审计
第一节 经济效益审计概述
第二节 经济效益审计的内容和程序
第三节 经济效益审计的评价标准和指标体系
第四节 经济效益的审计方法

第六章 厂长、经理离任经济责任审计
第一节 厂长、经理离任经济责任审计概述
第二节 厂长、经理离任经济责任审计的程序和内容
第三节 厂长、经理离任经济责任审计评价
第四节 审计报告的撰写与表述

第七章 内部审计报告
第一节 内部审计报告的意义和作用
第二节 内部审计报告的结构和内容
第三节 编制内部审计报告的步骤和要求
第四节 内部审计报告实例
· · · · · · (收起)

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