審計學

審計學 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

出版者:廣東人民齣版社
作者:
出品人:
頁數:572
译者:
出版時間:1999-02
價格:27.50
裝幀:平裝
isbn號碼:9787218028026
叢書系列:
圖書標籤:
  • 審計
  • 審計學
  • 財務審計
  • 內部控製
  • 風險管理
  • 會計
  • 經濟學
  • 管理學
  • 職業道德
  • 公司治理
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具體描述

著者簡介

圖書目錄

目錄
第一篇 審計學原理
第一章 緒論
第一節 審計的産生與發展
第二節 審計的涵義和特徵
第三節 審計的職能與作用
第四節 審計的分類
第二章 審計體係
第一節 政府審計
第二節 內部審計
第三節 民間審計
第四節 我國審計體係的特點
第三章 審計目標、審計準則和審計質量控製
第一節 審計目標
第二節 審計準則
第三節 審計質量控製
第四章 職業道德與法律責任
第一節 職業道德
第二節 法律責任
第五章 審計模式
第一節 審計模式的演變
第二節 風險基礎審計的基本工作結構
第三節 重要性
第四節 審計風險
第六章 審計證據與審計工作底稿
第一節 審計證據的性質
第二節 審計證據的收集
第三節 審計證據的整理
第四節 審計工作底稿的性質
第五節 審計工作底稿的編製與復核
第六節 審計工作底稿的管理
第七章 審計業務約定書與審計計劃
第一節 審計業務約定書
第二節 審計計劃
第八章 審計抽樣
第一節 審計抽樣的性質
第二節 統計抽樣的相關概念
第三節 統計抽樣法下樣本選擇的基本方法
第四節 屬性抽樣法
第五節 變量抽樣法
第六節 貨幣單位抽樣法
第九章 內部控製及其評價
第一節 內部控製的涵義
第二節 內部控製的構成要素
第三節 內部控製的調查和描述
第四節 內部控製的符閤性測試
第五節 控製風險的評價
第十章 計算機審計
第一節 電算化會計係統的特點及其對審計的影響
第二節 電算化會計係統的內部控製
第三節 對計算機係統的處理和控製功能的審查
第四節 計算機輔助審計技術
第二篇 財務報錶審計
第十一章 銷售與收款業務的審計
第一節 銷售與收款業務的審計目標和範圍
第二節 銷售與收款業務的內部控製製度
第三節 銷售與收款業務內部控製製度的符閤性測試
第四節 銷售與收款業務的實質性測試
第十二章 采購與付款業務的審計
第一節 采購與付款業務的審計目標和範圍
第二節 采購與付款業務的內部控製製度
第三節 采購與付款業務內部控製製度的符閤性測試
第四節 采購與付款業務的實質性測試
第十三章 存貨與生産業務審計
第一節 存貨與生産業務的審計目標和範圍
第二節 存貨與生産業務的內部控製製度
第三節 存貨與生産業務內部控製製度的符閤性測試
第四節 存貨與生産業務的實質性測試
第十四章 固定資産與無形資産審計
第一節 固定資産 無形資産的審計目標和範圍
第二節 固定資産和無形資産的內部控製製度
第三節 固定資産與無形資産業務內部控製製度的符閤性測試
第四節 固定資産與無形資産的實質性測試
第十五章 投資與籌資業務的審計
第一節 投資業務的審計
第二節 籌資業務的審計
第十六章 貨幣資金審計
第一節 貨幣資金的審計目標和範圍
第二節 貨幣資金的內部控製製度
第三節 貨幣資金內部控製製度的符閤性測試
第四節 貨幣資金的實質性測試
第十七章 收入與費用的審計
第一節 損益項目的審查方法
第二節 期間費用的審計
第三節 營業外收支的審計
第四節 稅金的審計
第五節 對損益錶和現金流量錶錶達方式的審計
第十八章 終結審計
第一節 期後事項審計
第二節 或有損失的審計
第三節 索取客戶管理當局與客戶律師的聲明書
第四節 審計調整及工作試算錶的編製
第五節 簽發審計報告前的復核
第十九章 審計報告與管理建議書
第一節 審計報告
第二節 管理建議書
第三篇 驗資與其他業務
第二十章 驗資
第一節 驗資概述
第二節 驗資的步驟
第三節 投入資本的審驗
第四節 驗資報告
第五節 驗資風險
第二十一章 其他業務
第一節 資産評估業務
第二節 會計服務業務
附錄
附錄一 中華人民共和國審計法
附錄二 中華人民共和國注冊會計師法
· · · · · · (收起)

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