审计

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出版者:中国财政经济出版社
作者:术鸿鸣
出品人:
页数:283
译者:
出版时间:1998-06
价格:11.30
装帧:平装
isbn号码:9787500537601
丛书系列:
图书标签:
  • 审计
  • 财务审计
  • 内部控制
  • 风险管理
  • 会计
  • 税务
  • 合规
  • 公司治理
  • 经济学
  • 管理学
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具体描述

作者简介

目录信息

第一章 总论
第一节 审计的产生和发展
第二节 审计的概念和属性
第三节 审计的职能能和作用
第四节 审计的对象和任务
第五节 审计的组织形式
第二章 审计的种类、方法和程序
第一节 审计的种类
第二节 审计的方法
第三节 统计抽样在审计方法中的应用
第四节 审计程序
第三章 审计准则和审计依据
第一节 审计准则
第二节 审计依据
第四章 审计证据和审计工作底稿
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
第五章 内部控制制度评审
第一节 内部控制制度的意义和作用
第二节 内部控制制度的种类和内容
第三节 内部控制制度的描述与评审
第六章 资产审计
第一节 流动资产审计
第二节 长期投资审计
第三节 固定资产审计
第四节 无形资产和递延资产的审计
第七章 负债审计
第一节 流动负债审计
第二节 长期负债审计
第八章 所有者权益审计
第一节 所有者权益的符合性测试
第二节 所有者权益的实质性测试
第九章 收入和成本费用的审计
第一节 收入和成本费用内部控制制度的符合性测试
第二节 收入和成本费用的实质性测试
第十章 利润及其分配审计
第一节 利润审计目标及内部控制制度的符合性测试
第二节 利润形成的实质性测试
第三节 利润分配的实质性测试
第十一章 经济效益和经济责任审计
第一节 经济效益审计
第二节 经济责任审计
第十二章 审计报告和管理建议书
第一节 终结审计
第二节 审计报告
第三节 管理建议书
· · · · · · (收起)

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